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<titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2017</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2018-01-10</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI - CONVENZIONE INTERCENTER PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5055.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4025.35</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI, CANONI E QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1971.40</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<cig>2029480BDD</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014: IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI ELETTORALI: COOP.FAC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>317.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>288.18</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO RIFIUTI - RISCOSSIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO RIFIUTI E REGOLAZIONE DELLA FATTURAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>"HERA S.P.A."</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00578900847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"HERA S.P.A."</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>37181.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER SERVIZIO FINANZIARIO - PROROGA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1954.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1954.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z34117CC6F</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3801.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2031.66</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER SERVIZIO FINANZIARIO - PROROGA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1445.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1445.93</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1563.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1563.20</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7412CC41A</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB912CC412</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>385.24</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF712CC41D</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER L'ANNO 2015 – IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1270.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1270.49</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAE129D211</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO POSTA TRAMITE NEXIVE S.P.A. E POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: APRILE/DICEMBRE 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>6174.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6174.17</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F129DC8C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE LINEA ADSL PER SCUOLE ELEMENTARI DI MACCARETOLO E POGGETTO - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02794121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02794121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXUS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>143.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>143.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z79129EB00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 71 DEL 31/12/2014 - SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE SEDE MUNICIPALE ANNO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>627.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>627.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDB1563129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO SCULTOREO "LE MONDINE" DANNEGGIATO A CAUSA DI ATTI VANDALICI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZMBNCL43E10A944R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBONI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZMBNCL43E10A944R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBONI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z761348421</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F129DC8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE LINEA ADSL PER SCUOLE ELEMENTARI DI MACCARETOLO E POGGETTO - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02794121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02794121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>37694421F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE: "O.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3518.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3518.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F129DC8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI MACCARETOLO E POGGETTO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02794121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02794121208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>37694421F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03618550960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03618550960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO FORMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2507.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2507.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E17D79DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - GESTIONE DIRETTA DAL 1/1/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6557.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E17DADA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER UTENZE TELEFONICHE COMPETENZA ESERCIZIO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9301.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9301.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8617DB060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE E METANO PER AUTOMEZZI PERIODO 1 TRIMESTRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1473.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1473.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F1817D77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E18189C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03014291201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIONE TERRE DI PIANURA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3422.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z14181E980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI COLTELLI PER TRINCIAERBA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00502501208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02140420379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROZAPPA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542571201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARIANI S.A.S. DI CARIANI MASSIMO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305880379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00502501208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>373.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>373.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA419751EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTUNESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA5173025C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANTIPOLVERE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>536.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B18DDBB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO POSTALE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO NORD - INC. MAAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO NORD - INC. MAAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6375.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6375.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF919DD31C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVALI EDIGIO DI NOVALI ALESSANDRO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNIMRA54P13A392K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVALI EDIGIO DI NOVALI ALESSANDRO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8617DB060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2977.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2977.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81B0DD57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCPIATORE MULTIFUNZIONE PER AREA UFFICIO TRIBUTI - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1723.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E18189C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAPUBBLICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03585270402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ASSFORM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>701.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA91BDB38F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141CAA690</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8617DB060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6392.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6392.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z481CB03FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER UTENZE TELEFONICHE COMPETENZA ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7885.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6546.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVEPER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE OBBLIGATORIE - ANNO 2017.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z011CDE8B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB1CDE876</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDUMHL74C16I110W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC21CDE8C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE91CE2D23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04922960481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04922960481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C1CDFEE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5270.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50888056BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1509026.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC1CF2E3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 21.01.2017 AL 28.02.2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3280.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2575.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC1CF2E3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 21.01.2017 AL 28.02.2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4353.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3302.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA61D0DFF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO CON LA FERDERCONSUMATORI PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLO PER L'INFORMAZIONE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE UTENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91176390374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERCONSUMATORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91176390374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERCONSUMATORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z691CE7487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1438.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151D0DE22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DAL 23/01/2017 AL 28/02/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3066660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2735.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z111D0DA1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POTATURA URGENTE DI ALBERI PRESENTI NEL PARCO DEL MONUMENTO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701D07E10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911CE1C48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO E RICARICA DELLE BOMBOLE DI ACETILENE A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE PRIMI MESI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1CF0568</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA TECNICA ALLA PULIZIA DELLA CONDUTTURA SCARICHI DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" E PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD11D13EE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA DELLA CONDUTTURA SCARICHI DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" E PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z091D1B686</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ELETTRICO AUTOSCALA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>43.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF91D1F63B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI SERIGRAFIE PER AUTOMEZZO DESTINATO ALL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01676791203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNNPRI76H48A662C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANI DI PLOTTER DI CANNAROZZO PIERA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01676791203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA ELIO-BEMO DI BENTIVOGLI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>253299.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>443.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911CE1C48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE DI ACETILENE, STARGON C18 E OSSIGENO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE PER I MESI DI FEBBRAIO MARZO E APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146967.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102206.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z541D382F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O LLOYD'S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01852580032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS S.R.L. SERVIZI LIQUIDAZIONE SINISTRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2741.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z111D5BA40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO CONTABILE PER PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI PER SERVIZI ED UFFICI - PRIMO IMPEGNO ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TSS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TSS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>691.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962491D52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04306170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETTURA CONTATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19873.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z071D6350E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>193.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z201D6B078</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 300 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A/4 E TONER PER STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>831.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>831.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59599924FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z081D63E26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSERIMENTO NELLA RECINZIONE ESISTENTE DI VIA DEL CORSO DI UN CANCELLINO PEDONALE PER CONSENTIRE UN AGEVOLE ACCESSO AGLI OPERATORI DI HERA ALL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1D755EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FILTRO E OLIO MOTORE PER RASAERBA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151D0DE22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - PERIODO DAL 1/03/2017 AL 31/07/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11168.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD1D8D28C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO RINNOVO ABBONAMENTO AD ANCITEL SERVIZI INTERNET PER L'ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.03.2017 AL 31.03.2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3442.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3292.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3219.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2685.24</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE41DC6445</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT DAILY TARGATO CB513HY - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141311.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120309.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F1DD205C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z101DE66BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISAGOMATURA URGENTE CON POTATURA DI CONTENIMENTO DI ALCUNE PIANTE IN AREEE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C1DF70ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO TRINCIAERBA NOBILI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00502501208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00502501208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILI - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B1E025DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TELECOMANDO A DISTANZA PER GARAGE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01650670381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DYNAMIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01650670381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DYNAMIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31DBBDE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL GARAGE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI, AL FINE DI CONSENTIRE LA FUNZIONALITA' DELLA PORTA SEZIONALE DI CUI ALLA DET. 283/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA1DCACDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE NEL MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>214.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B1DC1308</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE CONDUTTURE LINEA FOGNARIA DEI BAGNI E CUCINE DELLA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z961D8D400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE INFISSI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI, SULL'EDIFICIO DELLE SCUOLE MEDIE BAGNOLI, EX KEYNES E DELLE RELATIVE PALESTRE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD41930FD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2017.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z511DDFAC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ALIMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'ANTENNA RIPETITORE DI LEPIDA SPA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>58187085BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA DAL 01.04.2017 AL 30.04.2017</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7142.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7045.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>729.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>745.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD41E1AFDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE VOLANTINO RELATIVO ALLA TARI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B1DF8283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTE DEL VERDE PUBBLICO PRIMI INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38759.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37729.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2012.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6933583DAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORICO CON ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO STRADALE TRA VIA RUBIZZANO E SP 4. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. CUP J71B16000350004 CIG 6933583DAF</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02476901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI E COSTRUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60691.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI DUE UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 10/04/2017 AL 17/06/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3645.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3766.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAD1E22BAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER ANNO 2017 PRESSO SUPERBETON. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102580343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRAUSE ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"TRE EMME S.N.C. DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI "</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02395270412</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIATICA ASFALTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2466.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2466.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z821E1E834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6803.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3592.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z011CDE8B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>377.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z871E2961D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB1CDE876</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08894201006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURTEX</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LTNGRL79C65Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC21CDE8C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1154.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE21E29621</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC1E29A01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01926320381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRALLI FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAPUBBLICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.T.E.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1785.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z311E20365</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2016 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00955260385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSIN ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01913790380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00041220385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE - SOCIETA' AGRICOLA ESTENSE DI ARNALDO POLTRONIERI & C. SA.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTLRD64R09A390I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00955260385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSIN ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01913790380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02540890379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILPI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00041220385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE - SOCIETA' AGRICOLA ESTENSE DI ARNALDO POLTRONIERI & C. SA.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTLRD64R09A390I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00727610362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA FIANDRI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15104.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6185.35</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z411E26CB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2017 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ELETTRO MADE DI NANNI ALESSANDRO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>VIVISPORT SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03010810368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDEN S.N.C. DI SERRA ALESSANDRO, SABATTINI GIOVANNI, BALETTI MANOLO, E ACCORSI S</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00584750376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02123210367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAD SPA SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03950980379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01735780387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FELLETTI GIOVANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA IRCCS SCIENZE NEUROLOGICHE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ELETTRO MADE DI NANNI ALESSANDRO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VIVISPORT SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IMPRESA EDILE COSTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03010810368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDEN S.N.C. DI SERRA ALESSANDRO, SABATTINI GIOVANNI, BALETTI MANOLO, E ACCORSI S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00584750376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUMA S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123210367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27666.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7430.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>692160839D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE: VARCHI ELETTRONICI - IMPEGNO DI SPESA CON AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67005.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66668.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEC1E3D67F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' OPERATIVE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 18.04.2017 AL 20.0</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2914.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2251.44</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB81E41FBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTADUESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822370381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISFLOR DI OLTEANU GABRIELA ELISABETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD61E41FFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CELEBRAZIONE DEL SETTANTADUESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701D60DB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COPERTO DELLO SPOGLIATOIO POSTO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO BULGARELLI A SAN PIETRO IN CASALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z701D60DB4</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32627.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z421E4429C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVENZIONE CON ASL BOLOGNA PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA E CANINA RANDAGIA ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Azienda USL di BolognaIRCCS Scienze Neurologiche</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Azienda USL di BolognaIRCCS Scienze Neurologiche</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z591E4B4A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE COMUNALI – ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE –DICEMBRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02467740409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STENOSERVICE S.N.C. DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>389.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.10.2016 AL 30.06.2017 - RETTIFICA ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3630.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3630.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB41E377FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7656.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7656.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0D26E33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE AL RICORSO AL TAR ERICSSON/COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05349680487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05349680487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>382.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>382.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE AMMINISTRATIVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z001E31A5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE E BENI VARI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z111D5BA40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBOBAMENTI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TSS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TSS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>248.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>677.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2B1E31A31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER E MATERIALE INFORMATICO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>904.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>904.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z681E319F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.78</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z701E31B24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>209.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB21E31B48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z461E72405</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ED INVIO BOLLETTAZIONE TARI 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI POSTALI INTEGRATI INTEGRAA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2964.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3170.02</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z991E44964</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO CITOFONO - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCSR51P10A665U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6362847373</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OSPEDALE BONORA - SECONDO STRALCIO ATTUATIVO - NUOVA PORTA UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE- PRESA IN CARICO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35006.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 26/05/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2251.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1E8BF58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SCALA ESTERNA DI ACCESSO CT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03323580237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02994730360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.N.C.I. S.R.L. INDUSTRIA NAZIONALE COSTRUZIONI INDUSTRALI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198230542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESA DI FALCINI ENZO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03323580237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13708.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13708.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1E3D67F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' OPERATIVO MANUTENTIVE - PERIODO DAL 21.05.2017 AL 01.07.2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3778.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE61EB974F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RESTYLING DELL'ASSETTO GRAFICO DEL SITO ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z741D611B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POTATURA ALBERATURE COMUNALI. NOLO PIATTAFORMA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D1EAE72A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VANO TECNICO DELL'ASCENSORE PRESENTE IN SEDE MUNICIPALE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STESSO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO CONDUTTURA HERA E RIPRESA INTERVENTI EDILI EFFETTUATI DA DITTA INCARICATA DA HERA AL FINE DEL RIPR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5863.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5863.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI PER LA LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI DANNOSI E MOLESTI DI INTERESSE CIVILE E PER IL MIGLIORAMENTO E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE, FORNITI DA SUSTENIA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02796261200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUSTENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02796261200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUSTENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33470.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI DUE UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 18.06.2017 AL 30.06.2017 - PROROGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2308.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1776.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z47107A9F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX OSPEDALE BONORA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTGPP81T31I307A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CESTARI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18577.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3606.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>379.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8915.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2348.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC11EFDF4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E ATTIVAZIONE SOFTWARE FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02104660358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMISFERA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9540.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC51F0B139</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO DI N.9 CONDIZIONATORI PORTATILI DA INSTALLARSI PRESSO SEDE MUNICIPALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02347750180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOLO CLIMAT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02347750180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOLO CLIMAT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962491D52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>616258238B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI - PERIODO 31.12.2015/31.12.2016</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z411E26CB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI MOBILI DELLA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF1F1C31E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A SMALTIMENTO DI ROULOTTE ABBANDONATA SU VIA CA' BIANCA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01752780385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPA METALLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01752780385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPA METALLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6986546824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO KEYNES-BAGNOLI DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PRESA D'ATTO ESITO GARA DEL</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03604410369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>393599.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64527.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31428.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1F46706</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DI UN LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z611F13711</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE INFISSI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTO VANDALICO, SULL'EDIFICIO DELLE SCUOLE MEDIE BAGNOLI DENOMINATO "EX KEYNES". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00661020388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALPORTA S.N.C. DI GOVONI GEOM. FULVIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508451200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00661020388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALPORTA S.N.C. DI GOVONI GEOM. FULVIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA "PROROGA A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO SEGRETERIA - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 08/04/2017"</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1EFF882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ASIA. RIQUALIFICAZIONE DI UN ULTERIORE TRATTO A SAN PIETRO IN CASALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00570320382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEXCAL - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00570320382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEXCAL - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18463.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18463.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA1F51370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO E RIPRISTINO POZZETTI IN PREPARAZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDESORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG ZFA1F51370 CUP J71E16000340004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5487.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5487.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA21F584FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO DI PORZIONE DI TERRENO DA PRENDERE IN CARICO IN VIA DE ZAIACOMO PRESSO CONDOMINIO "CONTRADA DEI GIARDINI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>591.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>591.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB81EDCE5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13698.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13698.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB1F65B62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DOTAZIONE MASSA VESTIARIO OPERAI BIENNIO: 2016/2017.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2488.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2488.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC71F61352</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - CONFERIMENTI INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI IL COLLAUDO DELLA SCALA ESTERNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04216000374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZOTTI CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04216000374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZOTTI CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE11EDEC0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3108.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3108.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701F5A3A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, COMPRENDENTI L'ELABORAZIONE DI TIPO MAPPALE DENUNCIA AL CATASTO FABBRICATI, FRAZIONAMENTO DI UN'AREA PRIVATA DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO PUBBLICO, FACEN</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRRFNC77E30A785J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARRICCHIO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDGRG67E09A944F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARDARELLI GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3525.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1D887E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 31.07.2017 AL 31.12.2017 - PROROGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5346.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3422.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1EFF882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ASIA. RIQUALIFICAZIONE DI UN ULTERIORE TRATTO A SAN PIETRO IN CASALE. OPERE SUPPLEMENTARI IMPEGNO DI SPESA. CUP J77H16000110004 CIG Z8D1EFF882</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00570320382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEXCAL - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00570320382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEXCAL - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5665.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5665.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF41F7D3C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI UN BREVE COLLEGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CUP J77H16000590004 CIG ZF41F7D3C2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02441751209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STICCHI GIANPIERO BRUNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02441751209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STICCHI GIANPIERO BRUNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2122.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151D0DE22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO DAL 1/8/2017 AL 15/12/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11168.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8613.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z031F9D73D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SCAVO E RIPARAZIONE TUBAZIONI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CUP J71E16000340004 CIG Z031F9D73D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4533.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4533.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z521F9F84C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO PER DETERMINAZIONE PRESENZA DI AMIANTO NELLE PAVIMANTAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z691F9629A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRAINO VEICOLO FIAT IVECO DAILY TARGATOCB513HY FINO AD OFFICINA F.F.AUTO IN DOSSO (FE) PER SOSTITUZIONE CAVO CAMBIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00650991201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00650991201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B1FB56CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1272.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1272.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z611F9DCF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DEI LAVORI DI DISOSTRUZIONE DEI CAVIDOTTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706120405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.M. DI TONTINI MIRCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3173.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3173.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81FBF65F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCESSO BANCHE DATI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02373290390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIV A ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSNNN54D18C152E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSNNN54D18C152E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSI ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B1FE0291</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MIGLIORAMENTO DELLA RETE SCOLANTE ACQUE METEORICHE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO URGENTE PRIMO TRATTO DI FOSSO DI SCOLO ACQUE METEORICHE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03433921206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARTI DI GABRIELE TULLINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03433921206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARTI DI GABRIELE TULLINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z821E1E834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616970372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.G.M. DI FABBRI GINO & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>698.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E1FB1F85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE IDRICA SOTTO PAVIMENTO BAGNI MAGAZZINO COMUNALE, ALLA DITTA FACCINI OMAR. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01837691201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB41FC98D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TINTEGGIATURA ESTERNA PIANO TERRA DE AMICIS - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMETO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7507.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7507.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z931FCF7E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SECONDO TRASLOCO DEI MOBILI DALLA SCUOLA MEDIA "BAGNOLI" NELLA SALA POLIFUNZIONALE IN VIA GALLIERA SUD - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476360381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. FACCHINI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE81FD9AFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI ALLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS AL CENTRO SPORTIVO "FACCIOLI"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01487230383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3726.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151D0DE22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 17 DEL 28/02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO DAL 1/3/2017 AL 31/07/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>321.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>321.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE01FE155B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STIMA EDIFICIO DESTINATO A PALESTRA POSTO IN VIA MASSUMATICO, 722 - AFFIDAMENTO INCARICO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNCRRT50B25E783Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO PANCOTTI - NANNI INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNRGNN62B26A944Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANARESI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03514941206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STG CONSULENZE TECNICHE ED ESPROPRIATIVE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNCRRT50B25E783Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO PANCOTTI - NANNI INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF1FCCFF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA ALL'ALLOGGIO DI VIA CALZOLARI, 18 A SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E1FD4D04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE A FAVORE DELLA ASSO SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC41FD4CA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE A FAVORE DELLA ASSO SRL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.S.O. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D1F913E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01172631002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIBLIONOVA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494490156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA - CAEB</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01574190201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MAGAZZINO AL COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD42009454</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COPERTO DELLO SPOGLIATOIO POSTO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO BULGARELLI A SAN PIETRO IN CASALE - INCREMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCCLSN71A24B354D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCCLSN71A24B354D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z211FE9C2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN CORPO SCALDANTE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z211FE9C2A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31FC4CE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI UN BREVE COLLEGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - CUP J77H16000590004 - CIG ZD31FC4CE0.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA MERIGHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00283460376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI ASFALTICO BITUMINOSI AFFINI - S.A.P.A.B.A. - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33060.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3820278CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE DELLA TORRE FARO N. 1411 SU SP4 VIA GALLIERA SUD</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1252.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z572027E35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE TRATTO SCOLO INTERESSATI CON RIPRISTINO SPALLA DESTRA DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00512311200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB41FC98D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TINTEGGIATURA ESTERNA PIANO TERRA DE AMICIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03483071209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z991E44964</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RICABLAGGIO CAVI CITOFONO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD92007B34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 16 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2017.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6246.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3748.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z20202EED8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PARTE DI SCUOLA MEDIA "KEYNES-BAGNOLI" A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z20202EED8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z7D1FA7C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO E SISIMICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TNDLCU60L01A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TONDI LUCA TONDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TNDLCU60L01A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TONDI LUCA TONDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2520855AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI FINANZIARI- PERIODO DAL 02/11/2017 AL 31/12/2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3402.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2997.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA5173025C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE ANTIPOLVERE ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>6962491D52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI ACQUA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.76</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - INTEGRAZIONE DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>691.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>691.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z28203AF36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCHIO: INVERNO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA*TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z092078426</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO COMANDO LUCI DEL SOTTOPASSO DI VIA RUBIZZANO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z092078426</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615760283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STE ENERGY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>45325613A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 2012/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2026.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC420EBEB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A RANDSTADT ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN'UNITÀ DI PERSONALE CAT. B1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 27.11.2017 AL 31.12.2</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2914.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>431.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6933583DAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORICO CON ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO STRADALE TRA VIA RUBIZZANO E SP 4 - VARIANTE CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9088.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C20EDD7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA "NOZZE D'ORO". IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDUMHL74C16I110W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D209BE48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO DI VIA PESCERELLI E NUOVO DISPOSITIVO ACUSTICO A SAN PIETRO IN CASALE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6D209BE48</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5216.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7220CD9CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI POTATURA STRAORDINARIA DEL FILARE DI PIOPPI CIPRESSINI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "CALVINO". IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F20F83FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z37206D642</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL CPI - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2547.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z91209E75C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AL CATASTO TERRENI DELLA BIBLIOTECA LUZI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z91209E75C</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZPPMTT74S22C980C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUPPIROLI MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>436.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB9211576D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE ARREDO URBANO PARCO IN FRAZIONE MACCARETOLO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z28211DCE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLO PIATTAFORMA AEREA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03087831206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7016.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>797.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6961964A6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3797.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962496176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dolomiti Energia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6962491D52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6540637067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - INTEGRAZIONE DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6875145D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE PROROGABILE - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE PER CHIUSURA LOCULI ANCORA A DISPOSIZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00416990380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. - SOCIETA' INIZIATIVE COMMERCIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z91213AA93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZETA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9220E5317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO NELLE COLONNE DEL PORTICATO DI VIA MATTEOTTI A SERVIZIO DELLA RAMPA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 69 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763470380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCERINO LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763470380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCERINO LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA721532CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE MOTORINO AVVIAMENTO AUTOSCALA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1FFB52D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTO CIMITERO CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE - CIG ZBC1FFB52D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00362670382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARMEGGIANI DI PARMEGGIANI GIANCARLO E C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15296.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5F20F83FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISTRIBUZIONE CALENDARI PER RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDTLSN79E10A944J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG COMMUNICATION DI GUIDETTI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GDTLSN79E10A944J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG COMMUNICATION DI GUIDETTI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>946.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2151AE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE ALBERI DISSECCATI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB212A8A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO, ULTIMO SFALCIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10929.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z62215796F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MOTOSEGHE PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZB2211DFC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA DUE CORSIE NEL PARCHEGGIO DI VIA MASSARENTI A SAN PIETRO IN CASALE POSTO IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SOCIALE FACCIOLI. IMPEGNO DI SPESA CUP J77H16000590004 CIG ZB2211DFC9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01511921205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI*C.D.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4183.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z73210826D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN V.LO PUSTERLA 1/1, IN LOCAZIONE DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2165BCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI E REALIZZAZIONE AIUOLA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLBRRT68D02D599G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIANA VIVAI DI BALBONI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z22215B3AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE SPARGISALE - F.LLI ORSI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>387.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2166846</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZMRC70A04I110E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI - SERVICE DI GALUZZI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E21574D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE ROTTURA TAVELLONE NEL TETTO DEL CIMITERO DI MACCARETOLO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z6E21574D3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADACO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712156301</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE ED ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE DELLA SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO A SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872156408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE ED ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE DELLA SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO A SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305801201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME DI CESARE MAZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A215C93D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA TRANSENNE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA TOLOMELLI ALL'INTERSEZIONE CON VIA MATTEOTTI. DITTA METALCO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALCO GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>755.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z182166E37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02080591205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.KONTRACT SNC DI KHALILI NAJEH & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2166E62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>507.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z792177A89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576840736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUNCOVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576840736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUNCOVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1371.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8A2166F87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEB2177ADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALA PLURIUSO DI VIA GALLIERA SUD, ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00563401207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A & G IMPIANTI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00563401207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A & G IMPIANTI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1595.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE221768C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO A SAN PIETRO IN CASALE IN V.LO PUSTERLA 1/1, IN LOCAZIONE, DESTINATO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA (PEA). - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02717621201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601531203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILPITTURE S.N.C. DI TOSCHI SIMONE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCE217BE8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI ERP IN CONVENZIONE AD ACER DI VIA GALLIERA NORD E VIA SETTI – IMPEGNO DI SPESA CIG ZCE217BE8C</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11488.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z352179359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E RECAPITO POSTALE ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD42179CDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO COMUNALE ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1826.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE OBBLIGATORIE ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05754381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SOCIO UNICO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4918.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z27217ADF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT.C1 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 28.02.2018 - PROROGA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2733.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAA2181CC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232181CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2018 – 2019</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246561207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17045.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z30217EE2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4508.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z49217F8D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E217F18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C217FA9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB217F11D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TONER E MATERIALE INFORMATICO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC217F1C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO - GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI CONTABILI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141CAA690</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3524.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D21814C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB21921A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO DELLA BIBLIOTECA LUZI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZCB21921A6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01950461200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCLIMA DI BARBIERI CLAUDIO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z462189EB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DEI MANUFATTI DI DEPURAZIONE PRIMARIA (FOSSA SETTICA E DEGRASSATORE SUL MARCIAPIEDE) DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI VIA SETTI 5, IN DANNO AI SOGGETTI INOTTEMPERANTI DELL'ORDINANZA DGTER 24/2016. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146890387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DM ECOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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<cig>ZF5218E36F</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI GENERALI. PERIODO 1 – 31 GENNAIO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13396160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2612.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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<cig>Z7C2194B1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CASALE POSTO IN VIA MATTEOTTI 154 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CUP J77E15000060004 CIG Z7C2194B1B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209370624</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANNIO TEST S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02862280613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02862280613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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<cig>Z25218A678</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3524.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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<cig>ZB5218A901</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8647.54</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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<cig>Z7F2189C69</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 - ACQUISTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI FORNITORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9795.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>6540637067</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103180582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64527.11</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z19219D815</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO DR. UMBERTO TOSI PER L'ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DA PRENDERE IN CARICO IN VIA SANT'ALBERTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSOMRT55C11A944K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSOMRT55C11A944K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSI UMBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1045.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
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<cig>ZDC219F908</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO PER UTENZE TELEFONICHE COMPETENZA ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16475.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCC219EED6</cig>
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<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA TEMPORANEA SULLA PUBBLICITA' - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00634181200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA *RECAPITI *VILLA BEATRICE DI VENTURELLI MASSIMO & C. S.A.S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z95219EEB8</cig>
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<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
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<oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13891.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>066046267A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80062730371</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO NATATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO ADEGUAMENTO ISTAT PLURIENNALE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1101.26</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
